Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240003710 kancelársky materiál 100,00 € Tibor Varga TSV Papier 02.08.2022
103352 Cisco licencie pre routre 9 648,48 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 27.07.2022
103324 servisné práce 121,20 € Peter Rigo Havarijná služba 03.08.2022
103325 Servis SMV 30,00 € DANUBIASERVICE, a. s. 03.08.2022
103326 interiérové vybavenie 1 150,00 € Alza.sk s.r.o. 03.08.2022
103328 vzdelávacie aktivity 1 200,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 03.08.2022
103329 odborná publikácia 658,00 € NK Business Services s. r. o. 03.08.2022
103331 kvetinová dekorácia 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 03.08.2022
103342 vzdelávacia aktivita 978,09 € NCS PEARSON, INC. 03.08.2022
4240003705 výkon strážnej služby 07/2022 7 202,88 € S.W.A.T Security s.r.o. 03.08.2022
103355 drobný materiál 50,06 € ORVA color s.r.o. 29.07.2022
4240003731 kancelársky materiál 220,00 € Tibor Varga TSV Papier 26.07.2022
4240003730 kancelársky materiál 150,00 € Tibor Varga TSV Papier 02.08.2022
4240003733 kancelársky materiál 280,00 € Tibor Varga TSV Papier 02.08.2022
4240003734 kancelársky materiál 169,00 € Tibor Varga TSV Papier 02.08.2022
4240003706 Dezinfekčné prostriedky 1 530,48 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 03.08.2022
4240003709 Servis SMV 1 500,00 € Hilka s.r.o. 03.08.2022
4240003712 oprava EZS 200,00 € MP Elektronik spol. s r.o. 03.08.2022
4240003713 servis tel. ústredne 400,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 03.08.2022
4240003735 kancelársky materiál 200,00 € Tibor Varga TSV Papier 03.08.2022