Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240003876 letenka 360,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 07.11.2022
4240003881 dodávka a inštalácia digitálnej telefónnej ústredne na ústredí NKU BA 16 747,20 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 07.11.2022
4240003891 nájomné PG za 11/2022 96,00 € DOAS, a.s. 07.11.2022
103555 interiérové vybavenie 130,00 € Alza.sk s.r.o. 08.11.2022
103556 vybavenie kuchynky exp. ZA 60,00 € NAY a.s. 08.11.2022
103557 vybavenie kuchynky 15,00 € FAST PLUS a.s. 08.11.2022
103565 oprava kotla 168,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 08.11.2022
4240003878 oprava kotla exp. KE 600,00 € HA-GAS, s.r.o. 08.11.2022
103558 revízia HP exp. KE 115,00 € MATINÉ s.r.o. 09.11.2022
103559 interierové vybavenie 550,00 € Alza.sk s.r.o. 09.11.2022
103560 odber tlače 1.Q 2023 300,00 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 09.11.2022
103561 online tlač na rok 2023 560,00 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 09.11.2022
103562 tlač na rok 2023 202,80 € INPROST, s.r.o. 09.11.2022
103563 odber tlače na rok 2023 339,00 € MAFRA Slovakia, a.s. 09.11.2022
103564 vzdelávacia aktivita 168,00 € Verlag Dashöfer vydavateľstvo,s.r.o. 09.11.2022
103568 vzdelávacie aktivity 3 576,00 € Macrosoft s.r.o. 09.11.2022
103566 textil 300,00 € HRD Slovakia s.r.o. 10.11.2022
103567 vybavenie kuchynky 500,00 € IKEA Bratislava s.r.o. 10.11.2022
4240003882 Servis SMV servisné stredisko: TANEX s. r. o., Trnava 400,00 € Hilka s.r.o. 10.11.2022
4240003883 letenky 1 850,00 € PAXTRAVEL, s. r. o. 10.11.2022