Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240003907 Mesačný paušál 10/2022 210,60 € DATACAR, spol. s. r. o. 24.11.2022
4240003908 kancelársky materiál 170,00 € Tibor Varga TSV Papier 24.11.2022
4240003923 vodné, stočné 163,79 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24.11.2022
103594 Servis vonkajších dverí 108,00 € Menton SK, spol. s r.o. 25.11.2022
103599 servisné práce -bleskozvod BA 168,00 € TECHCONTROL, s. r. o. 25.11.2022
103601 elektrospotrebič EX BB 70,00 € NAY a.s. 25.11.2022
103602 spotrebný materiál exp. KE 150,00 € Datacomp s.r.o. 25.11.2022
103603 plošinový vozík 1 200,00 € KAISER + KRAFT, s.r.o. 25.11.2022
103604 drobný spotrebný materiál KE 115,00 € ELEKTROSPED, a. s. 25.11.2022
103605 Oprava tlakového prietokového ohrievača exp. KE 50,00 € T.V.A. Servis s.r.o. 25.11.2022
103606 podlahový dávkovač na dezinfekciu 300,00 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 28.11.2022
103607 vybavenie kuchynky 250,00 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 28.11.2022
103611 Online kurzy 5 999,00 € VITA Academy s.r.o. 28.11.2022
103642 interiérové vybavenie 1 100,00 € Peter Fraňo - FRATEX 28.11.2022
4240003909 Servis SMV 300,00 € Hilka s.r.o. 28.11.2022
103608 online tlač 119,90 € MAFRA Slovakia, a.s. 06.11.2022
4240003924 prevádzkové náklady exp. ZA 2 136,43 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 15.11.2022
4240003922 vodné, stočné BB 281,96 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 22.11.2022
103609 reprezentačné materiály 210,00 € TAMPEX Prešov s. r. o. 29.11.2022
103610 rekonštrukčné práce 2 314,00 € Ján Lovász 29.11.2022