Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
470/HKB/2013 hyg. potreby 107,00 € Double N, s.r.o. 22.10.2013
471/HKB/2013 servis tlačiarne 57,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 22.10.2013
472/HKB/2013 hyg. potreby 150,50 € Double N, s.r.o. 22.10.2013
474/IDA Výmena/prezutie a vyváženie zimných pneumatík 70,00 € H&M autoopravy-predaj s.r.o. 23.10.2013
477/HKB/2013 kanc. potreby 15,00 € Lamitec, spol. s r.o. 23.10.2013
478/HKB/2013 hyg. potreby 95,00 € Double N, s.r.o. 23.10.2013
479/HKB/2013 zastavy 43,00 € 2U STIDA 24.10.2013
480/HKB/2013 Výmena pneumatík/prezutie s vyvážením 70,00 € Automobilové opravovne MV SR 24.10.2013
481/HKB/2013 Servis kopírovacieho zariadenia 120,00 € TOP SERVIS IT a.s. 25.10.2013
482/HKB/2013 tonery hanuskova ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 28.10.2013
483/HKB/2013 kanc. potreby 286,00 € Lamitec, spol. s r.o. 28.10.2013
484/HKB/2013 kanc. potreby 286,00 € Lamitec, spol. s r.o. 28.10.2013
485/HKB/2013 Výstražná tabuľa – šmykľavý povrch 32,00 € Manutan Slovakia s.r.o. 29.10.2013
486/HKB/2013 stolove kalendare 547,20 € Activa Slovakia s.r.o. 30.10.2013
487/HKB/2013 novoročenky 381,00 € ŠEVT, a.s. 30.10.2013
488/HKB/2013 servis kop. zariadenia 343,00 € TOP SERVIS IT a.s. 30.10.2013
489/HKB/2013 kanc. papier 38,70 € Lamitec, spol. s r.o. 30.10.2013
490/HKB/2013 servis kop. zariadenia 174,00 € TOP SERVIS IT a.s. 30.10.2013
491/HKB/2013 kávomat, náplne 613,00 € FORTUNA-Ing.Soňa Beier 30.10.2013
493/HKB/2013 tonery 106,08 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 30.10.2013