Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101947 zahraničné pracovné stretnutie 117/SGA/2020 70,00 € TOUR4U, s.r.o. 14.02.2020
101958 likvidácia odpadu 119/FJA/2020 650,00 € PLUSIM, spol. s r.o. 14.02.2020
101959 drobný materiál 118/FJA/2020 250,00 € Ján Šalling SILVIA 14.02.2020
101960 ubytovanie 120/CJD/2020 500,00 € STH -Stavhotely a.s. Hotel NIVY*** 14.02.2020
101949 Seminár 121/MRB/2020 38,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Martin 17.02.2020
101950 vzdelávacia aktivita 128/MRB/2020 180,00 € Macrosoft s.r.o. 17.02.2020
101951 vzdelávacia aktivita 127/MRB/2020 77,83 € Macrosoft s.r.o. 17.02.2020
101952 tlač - online prístup 124/NLA/2020 24,00 € N Press, s.r.o. 17.02.2020
101953 tlač - online prístupy 125/NLA/2020 49,00 € W PRESS a.s. 17.02.2020
101954 tonery 123/NLA/2020 68,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 17.02.2020
101957 tlač - online prístup 122/NLA/2020 36,00 € Petit Press, a.s. 17.02.2020
4240002241 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 17.02.2020
4240002242 MT-Orange 473,56 € Orange Slovensko, a.s. 17.02.2020
101956 čistenie rohoží 130/2020/FJA 37,42 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 18.02.2020
101962 Servis SMV 129/OEB/2020 238,00 € Portas, spol. s r.o. 18.02.2020
101981 projektová dokumentácia 131/SJF/2020 2 280,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 19.02.2020
4240002244 letenky 132/MMF/2020 2 125,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 19.02.2020
4240002243 tonery 133/NLA/2020 808,44 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 20.02.2020
4240002246 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 20.02.2020
101961 odborná publikácia 135/MRB/2020 61,20 € BUSINESS MEDIA, spol. s r.o. 21.02.2020
4240002248 telekomunikačná technika 134/OZA/2020 57,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 21.02.2020
101963 interiérové vybavenie 138/FJA/2020 216,00 € Milan Filo s.r.o. 24.02.2020
101964 interiérové vybavenie 137/FJA/2020 419,18 € Loviu s.r.o. 24.02.2020
101965 revízia elektrických spotrebičov 136/OEB/2020 300,00 € BEZOP Ján Hudec 24.02.2020
4240002245 kancelársky materiál 139/NLA/2020 115,00 € Tibor Varga TSV Papier 25.02.2020
4240002249 Servis SMV 140/OZA/2020 148,38 € Hilka s.r.o. 25.02.2020
4240002250 prevádzkové náklady exp. ZA 236,09 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 25.02.2020
101966 tonery 146/NLA/2020 943,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 26.02.2020
101972 pranie bielizne 144/FJA/2020 31,50 € Lika service s.r.o. 26.02.2020
101973 Revízia klimatizačnej jednotky TT 143/OEB/2020 100,00 € MS SERVIS s.r.o. 26.02.2020
4240002251 servis multif.zariadení 145/PLB/2020 648,00 € Grex SK, s.r.o. 26.02.2020
4240002267 Čistiace prostriedky BA I. Q 2020 142/FJA/2020 612,22 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 26.02.2020
101967 odborný seminár 149/MRB/2020 240,00 € Regionálne vzdelávacie centrum TN 27.02.2020
101968 odborný seminár 147/MRB/2020 204,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Trnava 27.02.2020
101969 vzdelávacia aktivita 151/MRB/2020 288,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 27.02.2020
101970 vzdelávacia aktivita 150/MRB/2020 90,00 € Centrum účelových zariadení Inštitút pre verejnú správu 27.02.2020
101971 odborný seminár 148/MRB/2020 170,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Trnava 27.02.2020
4240002247 letenky 152/MMF/2020 905,32 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 27.02.2020
4240002262 upratovacie služby 154/FJA/2020 1 780,00 € KLINTON, s.r.o. 27.02.2020
4240002269 letenky 153/SGA/2020 799,99 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 27.02.2020