Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
100008 Dvere plné 32,40 € MERKURY MARKET SLOVAKIA 11.01.2017
100009 Skrutkovač+príslušenstvo 119,99 € HQ Tools 11.01.2017
100034 stavebný materiál 130,31 € GIPSOL a.s. 11.01.2017
100010 vzdelávacia aktivita 110,00 € EDOS-PEM 12.01.2017
100020 Objednanie doplnkov. 320,00 € FIBI s.r.o. 12.01.2017
100020 Objednanie doplnkov. 320,00 € FIBI s.r.o. 12.01.2017
100035 školenie 216,00 € Macrosoft 12.01.2017
100056 vzdelávacia aktivita 480,00 € Agentúra JASPIS s.r.o. 12.01.2017
100025 HG tekutý duo čistič odpadov 64,80 € Drogéria u Kovára 13.01.2017
100072 preprava osôb 19.1.2017 330,00 € Autobazar - KREČNEYOVÁ ZUZANA 13.01.2017
4240000020 systémová podpora 1.polrok 2017 2 540,90 € Asseco Solutions, a.s. 13.01.2017
100019 vzdelávacia aktivita 110,00 € EDOS-PEM 16.01.2017
100024 vzdelávacie služby na rok 2017 130,00 € Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 16.01.2017
100026 posypová soľ 22,40 € PRESPOR spol. s r.o. 16.01.2017
100033 deratizácia 228,00 € XX REAL, a.s. 16.01.2017
4240000027 tonery 986,40 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 16.01.2017
4240000028 tonery 211,20 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 16.01.2017
4240000048 dátové služby mobil.oper. 480,00 € Orange Slovensko, a.s. 16.01.2017
4240000049 MT-Orange od 17.1.- 16.2.2017 669,27 € Orange Slovensko, a.s. 16.01.2017
100022 vzdelávacia aktivita 99,80 € Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO 17.01.2017
4240000021 letenky Viedeň-Luxembursko 1 020,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 17.01.2017
4240000021 letenky Viedeň-Luxembursko 1 020,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 17.01.2017
4240000041 služby KTV 11.1.-10.2.2017 57,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 17.01.2017
100036 autolekárnička 241,50 € Pyxis s.r.o. 18.01.2017
100044 reštauračné služby - obed 112,15 € M&M Port spol. s r.o. 18.01.2017
4240000029 tonery 1 039,20 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 18.01.2017
4240000030 tonery 211,20 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 18.01.2017
4240000086 zameranie, projekt, doprava a montáž otočnej steny JAP-ALFA 1 816,44 € J.A.P. Slovakia, s.r.o. 18.01.2017
100027 žehlenie a pranie 28,70 € Griga s.r.o. 19.01.2017
100045 odborná publikácia 49,91 € Martinus.sk, s.r.o. 19.01.2017
100046 predplatné publikácie 49,50 € AJFA+AVIS, s.r.o. 19.01.2017
4240000031 pitná voda 46/nla/2017 35,04 € MINERÁLNE VODY a.s. 19.01.2017
4240000032 tonery 312,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 19.01.2017
100028 ikebana 01-12/2017 52/NLA/2017 150,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 20.01.2017
100031 Kvetinová dekorácia 51/nla/2017 1 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 20.01.2017
4240000019 systémová podpora 2017 629,28 € Asseco Solutions, a.s. 20.01.2017
4240000045 letenky Viedeň-Luxembursko 1 028,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 20.01.2017
4240000052 Výpožička NP exp.TT-vyúčtovanie 04-06/16 228,73 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 20.01.2017
4240000090 rozdelenie existujúceho el. okruhu na 2 samostatné 574,96 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 20.01.2017
100069 odborná publikácia 15,68 € Martinus.sk, s.r.o. 23.01.2017
100070 Daňový špeciál-predplatné 2017 43,31 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 23.01.2017
4240000033 Kancelársky mat. 64,50 € Konica Minolta Slovakia spol s r.o. 23.01.2017
4240000034 tonery 126,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 23.01.2017
4240000036 tonery 228,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 23.01.2017
4240000037 náklady spojené s nájmom NP-exp. BA 1/17 825,56 € Slovenská správa ciest 23.01.2017
4240000038 tonery 84,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 23.01.2017
4240000039 tonery 1 494,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 24.01.2017
100037 revízia spotrebičov exp.PO a KE 317,10 € NARSE, s.r.o. 25.01.2017
100088 Kuchynská linka s príslušenstvom a montážou 2 196,00 € Ing. Vladimír Hurtoš - HS INTERIÉR 25.01.2017
4240000047 servis SLMV 272,10 € Stanislav Hilka - Autoservis 25.01.2017
100039 Podvojné účtovníctvo podnikateľov 203,28 € CENIGA, s.r.o. 26.01.2017
100042 pranie prádla 10,00 € Mýval s.r.o. 26.01.2017
100047 predplatné denník N-NEW Web/2017 53,88 € N Press, s.r.o. 26.01.2017
4240000054 kancel.materiál 70/nla 36,84 € PAPERA s.r.o. 26.01.2017
4240000057 Výpožička NP exp.TT-vyúčtovanie 10-12/16 696,33 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 26.01.2017
4240000061 letenky Viedeň-Tallinn-Viedeň 1 048,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 26.01.2017
100073 Oprava bojlerov - výmena špirál 291,00 € HA-GAS, s.r.o. 30.01.2017
4240000072 projektová dokumentácia 3 600,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 30.01.2017
100040 inštalačný a spotrebný materiál 5 000,00 € Martin Hübler Železiarstvo BIZAM 31.01.2017
4240000055 tematický monitoring médií 1/2017 318,66 € STORIN plus s.r.o. 31.01.2017