Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000033103 zdravotnícky materiál 103,90 € UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 11.12.2023
1000032549 pracovné rokovanie 60,00 € Jana Černá Szalay 08.12.2023
1000032328 čistiaci sortiment 1 313,28 € AGROMEPA, s.r.o. 08.12.2023
1000032695 kancelárske potreby PO 395,42 € Tibor Varga TSV PAPIER 08.12.2023
1000032854 kancelárske potreby TN 149,29 € Tibor Varga TSV PAPIER 08.12.2023
1000032818 kancelárske potreby NR 269,64 € Tibor Varga TSV PAPIER 08.12.2023
1000032617 kancelárske potreby KE 518,93 € Tibor Varga TSV PAPIER 08.12.2023
1000032961 Servis telefónnej ústredne 1 197,36 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 08.12.2023
1000032864 kancelárske potreby ZA 148,93 € Tibor Varga TSV PAPIER 08.12.2023
1000032988 Reprezentačný materiál 2 889,90 € Xcoffee s.r.o. 08.12.2023
1000032942 servis SMV 66,39 € ALTERIA MOTOR, s. r. o. 08.12.2023
1000032613 kancelárske potreby TT 343,02 € Tibor Varga TSV PAPIER 07.12.2023
1000032602 Oprava ústredného kúrenia EX_KE 1 608,00 € HA - GAS, s.r.o. 07.12.2023
1000032567 Revízia EZS exp. BB 288,00 € MIKI SYSTÉMY, s.r.o. 07.12.2023
1000032247 kancelársky materiál 2 365,44 € Tibor Varga TSV PAPIER 06.12.2023
1000032111 elektrospotrebiče 2 586,51 € Alza.sk s. r. o. 06.12.2023
1000032286 kancelárske potreby 1 895,11 € Tibor Varga TSV PAPIER 06.12.2023
1000032316 čistiace prostriedky 200,00 € Ultimate business SK s.r.o. 06.12.2023
1000032349 monitoring SMV 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 06.12.2023
1000032464 elektroinštalačný materiál 358,72 € Gálik & Veselý, s.r.o. 06.12.2023