Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000028315 čistiace prostriedky EX PO 91,82 € Lamitec, spol. s r.o. 30.11.2023
1000031047 čistenie rohoží 12 59,16 € CWS Slovensko, s. r. o. 29.11.2023
1000031098 Deratizácia 60,00 € František Ďurina 29.11.2023
1000031380 letenky 716,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 29.11.2023
1000031385 letenka 376,53 € SATUR TRAVEL a.s. 29.11.2023
1000031146 hygienické potreby NR 528,79 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 29.11.2023
1000031191 hygienické potreby KE 757,67 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 29.11.2023
1000031216 hygienické potreby TN 130,18 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 29.11.2023
1000031016 hygienické potreby BB 425,47 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 28.11.2023
1000030941 monitoring SMV 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 28.11.2023
1000030985 pitná voda 120,00 € MINERÁLNE VODY a.s. 28.11.2023
1000031025 hygienické potreby PO 650,88 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 28.11.2023
1000031060 projektová dokumentácia BB strecha 1 400,00 € STATIC CONSULTING s.r.o. 28.11.2023
1000031050 servis zelenej steny 12 93,60 € Express Trading, s.r.o. 28.11.2023
1000031036 upratovanie 12 1 548,63 € KLINTON, s. r. o. 28.11.2023
1000031068 vzdelávacia aktivita 84,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 28.11.2023
1000031089 Revizia HP 40,00 € FENIX Security s.r.o. 28.11.2023
1000031093 interiérové vybavanie TN 1 318,80 € A J Produkty a.s. 28.11.2023
1000030620 telekomunikačná technika 6 808,80 € CELEBRITY IT s. r. o. 28.11.2023
1000030796 Tlačené periodiká na rok 2024 92,00 € N Press, s.r.o. 27.11.2023