Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000057682 upratovacie práce 1 850,00 € KLINTON, s. r. o. 30.09.2024
1000057784 chemické čistenie 82,00 € Mýval s.r.o. 30.09.2024
1000057745 servis SMV 300,00 € Hilka, s.r.o. 30.09.2024
1000057774 servis SMV 350,00 € Hilka, s.r.o. 30.09.2024
1000057739 servis SMV 249,36 € Hilka, s.r.o. 30.09.2024
1000057740 servis SMV 300,00 € Hilka, s.r.o. 30.09.2024
1000057575 upratovacie práce-okná 350,00 € KLINTON, s. r. o. 27.09.2024
1000057614 diaľničné známky 4 600,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 27.09.2024
1000057435 letenky Helsinki (peer review) 1 336,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 26.09.2024
1000057612 servis SMV 1 600,00 € Hilka, s.r.o. 26.09.2024
1000057526 kvetinová dekorácia 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 26.09.2024
1000057238 vzdelávacia aktivita 1 200,00 € VAM Consulting, s. r. o. 25.09.2024
1000057335 letenky Varšava (peer review) 756,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 25.09.2024
1000057367 servis SMV 260,00 € Hilka, s.r.o. 25.09.2024
1000057242 vzdelávacia aktivita 2 400,00 € VAM Consulting, s. r. o. 25.09.2024
1000057200 servis SMV 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 24.09.2024
1000057237 spotrebný materiál 357,60 € Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 24.09.2024
1000056930 Revizia EZS_ EX KE 562,00 € TKC alarm, s.r.o. 23.09.2024
1000056767 dezinsekcia II.etapa 327,60 € Verve Facility Services, s.r.o. 19.09.2024
1000056702 tlačené periodiká 321,34 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 19.09.2024